POLIGRILLA MEXIQUENSE

OSFEM exhibe irregularidades en municipios y entes estatales

Del total de observaciones, 793 corresponden a auditorías de cumplimiento financiero, 790 de inversión física, 658 de desempeño y 675 de legalidad.

MUNICIPIOS

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Poligrilla Mexiquense, columna de Pablo Cruz Alfaro del 21 de noviembre de 2024Créditos: Especial

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) reveló en su Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023, un total de 2 mil 916 observaciones – 2 mil 32 a municipios y 884 al estado – derivadas de 153 auditorías.

Del total de observaciones, 793 corresponden a auditorías de cumplimiento financiero, 790 de inversión física, 658 de desempeño y 675 de legalidad.

El documento incorpora también 2 mil 767 resultados – 2 mil 431 municipales y 336 estatales-, producto de 368 revisiones a la cuenta pública de 506 entidades fiscalizadas.

Las entidades estatales con el mayor número de observaciones son el Poder Judicial, el Hospital Regional de Zumpango, las Secretarías de Desarrollo Económico y la de las Mujeres, la Comisión de Agua del Estado de México, la Junta de Caminos y el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales del Estado de México (Fidepar).

En el rubro municipal fueron El Oro, Ecatepec, Lerma, La Paz, Coacalco, San Mateo Atenco, Tenancingo, y los Sistemas DIF de Toluca y Ecatepec, entre otros.

La Auditora Superior del OSFEM, Miroslava Carrillo Martínez, entregó a la Comisión Legislativa de Vigilancia, presidida por la diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio, el documento que da cuenta de la ejecución del Programa Anual de Auditorías (PAA) 2024, e indicó que éste se consolida como el referente del trabajo de 350 personas servidoras públicas del equipo auditor que aplicó procesos especializados en la revisión y fiscalización.

Reiteró que la función fiscalizadora no termina con la emisión del Informe de Resultados ya que las entidades entrarán al periodo de aclaración con la Unidad de Seguimiento y presentarán documentación comprobatoria para su eventual solventación o, en su caso, dar paso a una etapa de investigación.

Los principales resultados por auditoría de cumplimiento financiero a entidades estatales y municipales fueron: falta de procedimiento adquisitivo, asignación indebida, adquisiciones fraccionadas y falta de estudio de mercado, saldos sin recuperar al cierre del ejercicio fiscal, incumplimiento de contratos y fuente de financiamiento.

En este mismo tipo de auditorías a entes municipales, se identificaron montos superiores al convenio, contratación indebida y pago de insumos no contratados, excepción a la licitación pública, adjudicación indebida y obra pagada no ejecutada, duplicidad de pago, inoperabilidad y falta de comprobación del gasto, entre otros… AUN HAY MÁS

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